一般公共预算“三公”经费支出表 | ||
单位:万元 | ||
项目 |
2025年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算安排预算数 |
合计 |
47.33 |
47.33 |
1.因公出国(境)费用 |
31.00 |
31.00 |
2.公务用车购置及运行费 |
13.20 |
13.20 |
其中:(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
13.20 |
13.20 |
3.公务接待费 |
3.13 |
3.13 |
“三公”经费支出情况说明
我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.33万元,较上年同比增加17.14万元,增长56.78%,具体如下:
一、因公出国(境)费2025年预算安排31万元,较上年同比增加17.84万元,增长135.56%,预算安排增加的主要原因是根据《国家医保局办公室关于广西承接面向东盟区域集采相关工作的函》,积极联合对接东盟国家,牵头开展中国和东盟国家部分区域联合集中采购工作,服务中国医药走出去,增加因公出国(境)团组。
二、公务用车购置及运行费2025年预算安排13.2万元,较上年同比减少0.54万元,下降3.93%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,无增减变化。
公务用车运行维护费2025年预算安排13.2万元,较上年同比减少0.54万元,下降3.93%,预算安排减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费。
三、公务接待费2025年预算安排3.13万元,较上年同比减少0.16万元,下降4.83%,预算安排减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减公务接待费。
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